送心意

朴老师

职称会计师

2019-09-10 16:47

将本年的取消结账、结账,直到1月初,然后将去年帐套12月份反结账、反记账,直到你要进行修订的凭证所在月份

PACC515847095763 追问

2019-09-10 16:48

我把18年的已经修改完了,但是到了19年1月那个起初数在怎么修改啊?

PACC515847095763 追问

2019-09-10 16:50

老师,是不是得手动把19年期初余额在录一遍啊?

朴老师 解答

2019-09-10 17:19

不用直接结账就可以了,自动改了

PACC515847095763 追问

2019-09-10 17:21

自动改不好了,18年我已修改好数据,记账和结账都操作了,到19年数据还是没变

朴老师 解答

2019-09-10 17:23

那你就直接调整一下

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相关问题讨论
将本年的取消结账、结账,直到1月初,然后将去年帐套12月份反结账、反记账,直到你要进行修订的凭证所在月份
2019-09-10 16:47:01
任何行业的帐套都可以建
2015-01-15 18:29:52
是的,用友T3可以实现反结转。反结转的功能可以将原来采购或销售后的未结账款进行反结转,也就是将原来的结账款变为未结账款,有助于管理企业的财务流动状况。 用友T3通过反结转功能,允许用户在应收应付模块中对结账款进行反结转操作,从而实现反结转要求。它可以为企业提供反结转的安全性和准确性,从而减少企业的财务运营风险。 用友T3反结转功能应用的一个案例是,假如某公司采购了一批原材料,在采购的时候选择了结账款的付款方式,然而,当该公司决定不再使用该原材料时,用友T3就可以帮助该公司实现反结转,将原来的结账款变为未结账款,从而实现对资金的有效管理。
2023-02-28 10:27:09
用友T3反过账的操作比较简单,首先,使用凭证式反过帐,可以打开凭证管理模块,选择凭证式反过帐,然后输入需要反过账的凭证编号,核对信息,然后单击“确定“按钮,进行反过账操作。其次,使用多账簿反过账,即在多账簿管理模块,选择凭证反过账,然后输入反过账的账户明细账,确定反过账的金额,核对信息,确认后反过账成功。拓展知识:用友T3反过账也可以使用多报表反过账,将反过账单已Excel格式导入,按照系统提示进行操作,反过账成功后,即可完成反过账操作。
2023-02-27 16:37:53
你好进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
2019-03-07 15:37:22
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