送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-09-10 14:58

哪些往来款计入应收账款呢--是您公司应该收到而尚未收到的款项,比如销售出去的未结算的款项。
代加工费计入吗?--加工费计入应付账款科目,对应的科目是委托加工物资科目。

强健的板栗 追问

2019-09-10 15:00

老师,银行存款减少怎么没有在分录里体现呢,是借应付账款,贷银行存款吗?

张艳老师 解答

2019-09-10 15:08

是的,做预付款项的分录是正确的。

强健的板栗 追问

2019-09-10 15:09

老师,这个发票呢,我还没有收到,我可以先挂在其他应收款里吗?

张艳老师 解答

2019-09-10 15:11

是的,可以先挂往来科目的。

强健的板栗 追问

2019-09-10 15:22

老师,请问挂其他应收和其他应付有什么区别呢,谢谢老师?

张艳老师 解答

2019-09-10 15:24

没有什么区别,这两个科目涉及科目重分类的。

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哪些往来款计入应收账款呢--是您公司应该收到而尚未收到的款项,比如销售出去的未结算的款项。 代加工费计入吗?--加工费计入应付账款科目,对应的科目是委托加工物资科目。
2019-09-10 14:58:36
同学,您好。出纳可以核对,会计认可的话,可以直接入帐。
2022-02-10 10:15:41
你接手前的帐你可以不管,从你接手之后正规做。
2019-08-08 18:15:58
你好 发生的时候,借;应收账款 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税 收款的时候,借;银行存款,贷;应收账款
2020-04-02 10:33:14
同学,你好 往来很乱的话,你需要和客户、供应商一一核对金额,整理账套,把数据调整成为核对过的金额
2023-03-28 15:34:52
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