- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-09-10 10:34
你好 借管理费用-办公费贷银行存款
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你好 借管理费用-办公费贷银行存款
2019-09-10 10:34:40

你好,若取得了认证后
借:管理费用
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:库存现金
当月做进项转出
借:管理费用
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
如取得了普票
借:管理费用
贷:库存现金
本月有需缴纳的增值税款时,按实际可抵减的税额在购买金税盘发票的含税金额限额内做抵减处理
借:应交税费-应交增值税(抵减税额)
贷:管理费用
若当月未一次性抵完时,可以在下月甚至以后各期逐步抵减完,分录同上。
2016-08-10 09:55:59

你好
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-04-12 14:46:13

做法专票普票都是一样的做法,全部全额抵扣!
2019-01-09 19:39:25

您好
借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字
借:管理费用-办公费 借方红字
2019-11-29 09:04:25
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