送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-10 10:34

你好 借管理费用-办公费贷银行存款

764311036 追问

2019-09-10 10:38

这个税款可以全额抵扣,不需要做什么处理

meizi老师 解答

2019-09-10 10:39

你好 是的  申报就行了 抵减后你要做抵减分录处理就行

764311036 追问

2019-09-10 11:20

就是这个不知道怎么做分录,请指教

meizi老师 解答

2019-09-10 11:27

你好  抵减的话  小规模直接做 借应交税费-应交增值税 借管理费用-办公费  负数  一般纳税人做:借应交税费-应交增值税-减免税 借管理费用-办公费 负数

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相关问题讨论
你好 借管理费用-办公费贷银行存款
2019-09-10 10:34:40
你好,若取得了认证后 借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:库存现金 当月做进项转出 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 如取得了普票 借:管理费用 贷:库存现金 本月有需缴纳的增值税款时,按实际可抵减的税额在购买金税盘发票的含税金额限额内做抵减处理 借:应交税费-应交增值税(抵减税额) 贷:管理费用 若当月未一次性抵完时,可以在下月甚至以后各期逐步抵减完,分录同上。
2016-08-10 09:55:59
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-04-12 14:46:13
做法专票普票都是一样的做法,全部全额抵扣!
2019-01-09 19:39:25
您好 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字 借:管理费用-办公费 借方红字
2019-11-29 09:04:25
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