请问老师,贷款银行知道我们采购合同非真实,自己是 问
你好这个不要紧的,都是形式问题 答
老师,报销招待费等餐饮费,必须有点菜单,有这个规定 问
您好,这个没有,这个直接入账就可以 答
如蔬菜类“消耗性生物资产”,在结转成本时(如成本 问
是的,就是那样操做就行 答
那支付给残疾人员的年终奖也可以加计扣除吗? 问
是的,工资和奖金都可以的 答
老师,我公司一般纳税人,上期留抵137.62元,待认证进 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税7293.35 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税7293.35 贷:银行存款 答

公司购货时由股东垫付,后销售后企业收到钱偿还给股东,做账时记成其他应收款了,现想将科目改正过来,这在税法上是允许的吗?
答: 你好,如果是真实业务的话可以,你即使做到应收账款也应该是贷方余额。
老师,上个月做账的时候工人借的工资,添加科目的时候添加到其他应交款里面去了,这个月已经把账调回到其他应收款科目。我添加的那个错误的二级明细科目能删除吗?怎么删除
答: 若已经发生过分录,不能删除了。依描述,你的不能删除了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司购买裁切设备,80万专票,怎么做账,20万5月支付,30万6月支付,剩下当月支付,用的其他应收款科目
答: 借;固定资产 贷;应付账款 借;应付账款 贷银行存款 为什么用其他应收款科目呢








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米诺 追问
2019-09-09 08:50
文文老师 解答
2019-09-09 08:51