老师,填写增值税申报表的时候是开出的蓝字发票加上红字发票吗?比如开出含税100000,冲红含税300000,申报表申报的金额是负的200000吗?

小米虫
于2019-09-07 14:57 发布 1503次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-07 15:11
您好
填写增值税申报表的时候是开出的蓝字发票加上红字发票 根据开票系统打印出来的汇总表上实际销售额跟销项税额填写
相关问题讨论
若当月收入总额为负数,增值税申报表了收入也填负数
2019-04-12 19:58:04
你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35
你好,哪个数据填多少栏呢?
2019-11-07 14:30:56
您好,开16% 报税的适合正常的在13%的位置填报
2019-07-12 15:44:30
这个是填写13%栏次,这个蓝字-红字之后去填写,税额自己修改下
2020-01-04 16:57:23
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