老师您好 账上的未分配利润除了分红 还能怎么处 问
您好,还可以用成本票来冲账 答
老师,想问一下,这个进项是怎么算出来的,还有需要交 问
1. 销项税额 销项价税合计 235735.5 元,税率 13%:销项税额 = 235735.5 ÷ (1%2B13%) × 13% ≈ 27281.5 元 2. 已有进项税额 进项价税合计 205657.45 元,税率 13%:已有进项税额 = 205657.45 ÷ (1%2B13%) × 13% ≈ 23336.5 元 3. 目标进项税额(对应交增值税 2086 元) 目标进项税额 = 销项税额 - 计划交增值税 = 27281.5 - 2086 ≈ 25195.5 元 4. 目标进项价税合计 目标进项价税合计 = 25195.5 ÷ 13% × (1%2B13%) ≈ 217602.45 元 5. 进项还差(价税合计) 进项还差 = 217602.45 - 205657.45 = 11945 元 6. 最终应交增值税 应交增值税 = 27281.5 - 25195.5 = 2086 元 答
对方公司开了负数发票过来,做入库凭证时怎么写分 问
您好,这个你冲成本就可以了,你前面是结转成本了吧 答
老师,请问旅游客运企业,车辆保险费入什么科目? 问
那个计入销售费用 答
老师,如果资产总额超5千万,后来发现多入账了10万,账 问
我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废 答

计提工资,生产员工工资3600,管理人员工次4000,所有工资都包括减去代扣社保部分422,怎么做分录
答: 你好!计提分录借 生产成本3600 管理费用4000 贷应付职工薪酬 7600就可以
计提第一项目部管理人员工资51000 做计提工资分录
答: 你好 借:工程施工 贷:应付职工薪酬 —工资
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提工资是管理费用的管理人员薪酬?计提和实发工资会计分录如何做?
答: 您好!1.分配工资 借:XX费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:XX费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款







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