一个供货商一个月送好多次货,我入库单可以写在一 问
可以的,可以这么做的。 答
您好老师!我们单位用集装箱房总价1.4万元,可以列入 问
您好, 可以,按五年来折旧 答
老师,固定资产,未取的发票,做了资产评估,按评估净值 问
同学,你好 固定资产,未取的发票,做了资产评估,按评估净值正常入账? 是 有部分固定资产还是自制的,我入账需要注意什么 按照自制成本结转固定资产 答
老师维修费开多少税率呢 问
您好,这个的话是属于13%的,一般纳税人 答
开的酒的增值税专用发票可以抵扣吗 问
你好,这个不能抵扣进项税额的。 答
借长期待摊费用_装修70000贷银行存款60000.其他应付款10000,70000费用已摊销完毕,还有10000未付,对方也不要了,我是转到营业外收入里面吗?
答: 你好 应付未付的款项,列入营业外收入核算
8月收到全年1-12月的发票,7月份已经付款,分录是借:其他应付款-房东公司贷:银行存款现在要做8月份的账,现在新准则没有长期待摊费用分录要怎么做呢?
答: 没有长期待摊费用,可以用这个会计科目的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
1月份有一笔账灭鼠费没发票,当时计入借长期待摊费用——开办费贷其他应付款——xx 8月发票来了,做借其他应付款——xx 贷银行存款这样对吗?
答: 你好,你需要冲销1月份的分录 然后做这个分录 借;管理费用——开办费 贷;银行存款等科目