维修老板向我单位借支了6万元,借;其他应收款 贷;银行存款等科目 维修款是30万无钱支付, 借;长期待摊费用 贷;其他应收款 应付账款 有钱支付后 借;应付账款 贷;银行存款 老师:假如不做中间哪个长期待摊费用分录,可不可以,如果可以,后面的分录该如何做,因为单位没有这个科目,一般我们单位都没有设置这个科目
小耳朵
于2018-12-10 22:12 发布 1250次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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同学 你好
维修费用30万 应该计入长期待摊费用摊销 以后按月摊销
借:管理费用
贷:长期待摊费用
2018-12-10 22:14:57

你好,借其他应收款贷,长期待摊。
2022-05-30 16:09:05

你好 你先计入借长期待摊费用 贷银行存款。 汇算之前取得发票就行了
2020-05-29 16:53:18

是的~
2015-12-21 10:47:34

您好,是的,可以这样做分录的。
2020-07-22 11:15:45
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