- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-09-06 13:22
那你们没有啥回扣么,那你们赚啥?
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那你们没有啥回扣么,那你们赚啥?
2019-09-06 13:22:38

您好!第二月收到供应商货物的时候借:库存商品9800,贷:预付账款9800.发给客户的时候借:预收账款10500,贷:主营业务收入10500/1.03,应交税金-应交增值税10500/1.03*0.03。
月底了是要结转销售产品的成本。借:主营业务成本9800,贷:库存商品9800
2016-03-07 18:36:35

你好;为什么收到发票做的是相反分录; 你购进先做; 借库存商品 贷预付账款 ; 然后销售做收入;结转成本; 借主营业务成本贷库存商品
2024-04-18 14:20:36

你好,就是销售货物确认了收入才需要结转销售货物成本的
2019-10-08 13:32:43

您好!你结转成本应该是要结转货物成本。你这样不对
2017-07-05 10:29:37
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