老师,员工自己缴纳了企业年金个人部分,而且从工资 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
老师公司是一般纳税人,是电商企业,然后假如电商平 问
你好,不可以!现在税务局平台比对很厉害!少报了会提示,你这个差距太大了实际和身板数据 答

收到合同违约赔偿金,分录怎么做?
答: 您好,一般情况下,借,银行存款,贷,营业外收入-赔偿收入。
收到合同款未开票及开票后的分录怎么做?
答: 借银行存款贷预收账款,借预收账款 贷主营业务收入 应交税费增值税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
比如说 5月的合同,五月收到一部分款项未开票,6月开一部分票又收到一部分款,然后七月开完票,钱已经在5-6月收完了 每个月的分录怎么做???
答: 你好 5月 开票的做开票收入 未开票的做无票收入 分录都是一样 借银行存款应收账款贷主营业务收入 应交税费 2.6月和5月的账务处理一样;3.7月开票后冲5.6月的账务处理 分录不变金额负数就行 然后再做 一笔 借银行存款应收账款贷主营业务收入 应交税费





粤公网安备 44030502000945号



Miss Chen 追问
2019-09-05 20:17
吴少琴老师 解答
2019-09-05 20:17