比如说 5月的合同,五月收到一部分款项未开票,6月开一部分票又收到一部分款,然后七月开完票,钱已经在5-6月收完了 每个月的分录怎么做???
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于2019-08-08 16:42 发布 888次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-08-08 16:44
你好 5月 开票的做开票收入 未开票的做无票收入 分录都是一样 借银行存款应收账款贷主营业务收入 应交税费 2.6月和5月的账务处理一样;3.7月开票后冲5.6月的账务处理 分录不变金额负数就行 然后再做 一笔 借银行存款应收账款贷主营业务收入 应交税费
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你好 5月 开票的做开票收入 未开票的做无票收入 分录都是一样 借银行存款应收账款贷主营业务收入 应交税费 2.6月和5月的账务处理一样;3.7月开票后冲5.6月的账务处理 分录不变金额负数就行 然后再做 一笔 借银行存款应收账款贷主营业务收入 应交税费
2019-08-08 16:44:31

您好
借:银行存款
贷:预收账款
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
2019-10-14 13:10:35

借:银行存款3,应收账款6贷:主营业务收入9
2017-12-21 14:44:32

借;银行存款 贷;营业外收入
2016-09-09 16:27:10

和签合同无关,看什么时间发生的这个业务
2019-04-03 12:01:21
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