老师您好!我新到一建筑公司做会计,公司主要靠收取挂靠管理费,开票相关税费由对方负责,相关税费及管理费一般在工程款回来后帐扣,请教一下这全套流程的账务处理?(开票/回款/付款)
畅快的山水
于2019-09-04 21:10 发布 940次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-09-04 21:33
您好,应该来说挂靠业务需要按您自己公司的业务一样做账务处理的,一般是正常开票确认收入,借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额),然后回款,借银行存款贷应收账款,付款的话,您应该需要挂靠房给您相关的成本发票的,给他款的时候,可以借其他应收款贷银行存款,以后他拿发票回来给您的时候或者给员工给您做人工工资,借工程施工-材料、人工等贷其他应收款
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您好,应该来说挂靠业务需要按您自己公司的业务一样做账务处理的,一般是正常开票确认收入,借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额),然后回款,借银行存款贷应收账款,付款的话,您应该需要挂靠房给您相关的成本发票的,给他款的时候,可以借其他应收款贷银行存款,以后他拿发票回来给您的时候或者给员工给您做人工工资,借工程施工-材料、人工等贷其他应收款
2019-09-04 21:33:13

你们支付的管理费和税费这块是不开发票给被挂靠方的
2020-02-19 15:04:53

我请教的是外账处理问题,拨付给项目个人的只有领款单
2016-06-27 15:52:03

国家现在已经不允许转包了,这么做是违规的,请慎重。 这么做记账,借银行存款贷主营业务收入销项税,付给工程对借主营业务成本进项税贷银行存款
2019-10-21 17:30:09

冲你收到的钱的科目
2016-03-03 15:58:55
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