送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-09-04 17:43

你好
借:管理费用—福利费
贷:银行存款

XUE 追问

2019-09-05 08:51

这个福利费还用有应付职工薪酬福利费这个科目吗?

月月老师 解答

2019-09-05 09:00

你好,就不通过应付职工薪酬了。

XUE 追问

2019-09-05 09:01

好的

月月老师 解答

2019-09-05 09:44

你好,麻烦给个五星好评,谢谢了。

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相关问题讨论
你好 借:管理费用—福利费 贷:银行存款
2019-09-04 17:43:24
这个做其他应收款,贷银行,扣做借应付职工薪酬 工资 贷其他应收款水电费,
2020-06-09 10:56:33
您好!正常应该由出租方开发票给你们。但是实际上,只要有正规的发票都是可以的。
2016-03-16 10:28:09
您好,可以对公户转款,但是产生的费用不可以企业所得税前抵扣,汇算清缴的时候要做利润调增。
2020-07-01 16:08:50
你好,计入低值易耗品,然后领用进福利费
2020-07-28 13:26:18
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