送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-09-06 16:55

借管理费用福利费贷应付账款
需要分摊每月

Krystal 追问

2019-09-06 16:57

老师费用类不是直接进费用!分摊的话分录该怎么做

暖暖老师 解答

2019-09-06 17:11

借预付账款贷银行存款

暖暖老师 解答

2019-09-06 17:32

借管理费用贷预付账款
每月摊销时

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相关问题讨论
借管理费用福利费贷应付账款 需要分摊每月
2019-09-06 16:55:30
你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2020-04-20 16:59:25
你好,计入低值易耗品,然后领用进福利费
2020-07-28 13:26:18
同学你好 计入福利费
2021-09-08 11:20:31
公司给报销的话,做 借:管理费用等--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款/库存现金
2019-09-10 12:10:53
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