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1979942195
于2019-09-04 16:51 发布 1503次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-09-04 16:51
你好 那你们1-6月是否有做分录?
1979942195 追问
2019-09-04 16:53
没有
我现在要怎么调账才好
meizi老师 解答
2019-09-04 17:10
你好 那你就要补做账 7月做借预付账款贷银行存款 9月做 借管理费用-物业费贷预付账款
2019-09-04 18:00
那个不需要套现吗摊销吗
2019-09-04 18:01
摊销
2019-09-04 18:03
你好 现在都9月了 你之前没计入1-6月对应的月份现在就直接做费用里面 一起做了 不分摊了
2019-09-05 10:07
为什么要做预付?
2019-09-05 10:20
你上面7月是付款了 但是没发票9月才收到 你可以7月先挂预付账款9月做费用一次性做就行或者你7月直接做1-6月费用 到时发票回来直接附凭证后面
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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1979942195 追问
2019-09-04 16:53
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2019-09-04 16:53
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2019-09-04 17:10
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2019-09-05 10:07
meizi老师 解答
2019-09-05 10:20