送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-04 16:51

你好 那你们1-6月是否有做分录?

1979942195 追问

2019-09-04 16:53

没有

1979942195 追问

2019-09-04 16:53

我现在要怎么调账才好

meizi老师 解答

2019-09-04 17:10

你好 那你就要补做账 7月做借预付账款贷银行存款 9月做 借管理费用-物业费贷预付账款

1979942195 追问

2019-09-04 18:00

那个不需要套现吗摊销吗

1979942195 追问

2019-09-04 18:01

摊销

meizi老师 解答

2019-09-04 18:03

你好 现在都9月了 你之前没计入1-6月对应的月份现在就直接做费用里面 一起做了 不分摊了

1979942195 追问

2019-09-05 10:07

为什么要做预付?

meizi老师 解答

2019-09-05 10:20

你上面7月是付款了 但是没发票9月才收到  你可以7月先挂预付账款9月做费用一次性做就行或者你7月直接做1-6月费用 到时发票回来直接附凭证后面

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相关问题讨论
没有
2019-09-04 16:53:21
视频上用的都是其他应付款呢?对吗?
2016-10-28 21:15:43
你好 你们是收物业费还是支付物业费
2019-08-01 15:14:16
支付时,借:其他应付款 贷:银行存款 这样行不行?
2017-01-03 09:18:13
借;其他应收款 贷;应收账款
2016-11-28 16:12:30
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