【单选题】企业2023年初应收账款余额为60万元,坏 问
您好同学,这道题说年末应计提多少坏账,就是用年末的应收账乘以坏账比例=90*0.5% 答
设备用于研发可以享受一次性加计扣除,同时研发还 问
你好;研发支出这个有相关课程;但是没有专门的课程 ;有涉及高新企业的课程; 里面有部分政策讲解内容 答
举个例子:A股东2020年以300万投资甲企业,占比30%,后 问
您好,正在解答中请稍等。 答
企业所得税允许扣除的是哪些呀? 问
有发票的支出,均可以税前扣除 答
老师好 开发地产开发公司在没有拿地之前收的意向 问
您好,这个的话,借 银行存款 贷 预收账款 答
10月份支付10月的物业费但是要到12月份才能拿到物业费发票,那这个支付物业费时的分录要怎么做,收到发票时分录怎么做
答: 支付的时候,借:其他应收款,贷:银行存款,收到发票的时候,借:管理费用-物业费,贷:其他应收款。这个是最简单的账务处理,但是第四季度的物业费就没有分摊到10月,11月啦,全部计入12月啦
10月份支付10-12月物业费9000,未收到发票。11月份收到物业发票。请问付款时,收到票时,以及摊销时如何做会计分录
答: 10月 做 借 预付账款/其他应收款 9000 贷 银行存款/库存现金 9000 借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000 (备注发票见11月凭证或者复印发票做附件) 11月收到发票 11月物业费 借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000 12月 复印11月发票 12月物业费 借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
4月份支付 4.5.6月的物业费,没收到发票,该怎么做分录?收到发票该怎么做分录?4.5.6这三个月的分摊又该怎么做分录?
答: 你好,没有收到发票借;预付账款 贷;银行存款 收到发票借;待摊费用 贷;银行存款 分摊 借;管理费用等科目 贷;待摊费用
M 追问
2018-11-12 14:23
小杨老师 解答
2018-11-12 14:25
M 追问
2018-11-12 14:25
小杨老师 解答
2018-11-12 14:27
M 追问
2018-11-12 14:34
小杨老师 解答
2018-11-12 14:36