送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-04 15:24

你好 按你们实际的金额来做账 按1700元 做借管理费用-保险费贷银行存款

小月 追问

2019-09-04 16:05

那发票金额与报销费用不符啊

meizi老师 解答

2019-09-04 16:07

你好    没有付款的那部分你要么做营业外收入300  要么你把发票退回去让对方按实际开1700的发票给你

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相关问题讨论
你把多付的钱作为预付,下月开票在冲减
2018-12-06 14:08:26
你好 直接按费用入账就可以了 ,年后来发票了 就把之前的分录冲掉,按发票来入账就可以了。
2019-12-19 15:58:25
你好 按你们实际的金额来做账 按1700元 做借管理费用-保险费贷银行存款
2019-09-04 15:24:25
去年是怎么做的?
2020-04-16 14:59:59
你好,贷方直接其他应收款25054,月末余额就是要付的他的钱。
2019-12-05 10:55:42
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    按当年新增的实收资本和资本公积填写

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    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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