送心意

朴老师

职称会计师

2019-09-04 11:33

嗯,分录是这么写没错的

追问

2019-09-04 11:49

没有什么不规整的地方吗?

朴老师 解答

2019-09-04 13:06

交社保的分录应该是什么时候交什么时候写

追问

2019-09-04 13:08

我们八月份直接交的,一直没计提,这样写对吗

朴老师 解答

2019-09-04 13:20

你好,要计提的哦,你可以补计提

追问

2019-09-04 16:03

补计提企业社保这样写分录对吗,记账凭证下需要附上什么?交社保的记账凭证下附缴款单。是吗?谢谢。

朴老师 解答

2019-09-04 16:16

补计提和正常计提的分录是一样的

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相关问题讨论
嗯,分录是这么写没错的
2019-09-04 11:33:24
 1、收到费用报销单以及对应发票时:   借:管借:管理费用(根据费用所属部门计入相关科目)     应交税费——应交增值税(进项税额)     贷:银行存款
2022-11-20 21:48:00
您好,分录,借;其他应收款-XXX(老板姓名),贷:现金或者银行存款。需要补一张费用报销单的(找发票顶替),之后,借:应付职工薪酬-福利费,贷:其他应收款-XXX(老板姓名)
2017-03-22 11:18:00
你好,借;库存商品等科目,贷;其他应付款
2020-07-08 18:01:19
1.交易性金融资产不变,仅将质押股票进行表外登记,应计入受限金融资产; 2.融入资金100万,借:银行存款;贷:股票质押式回购款(这科目是我瞎编的) 3.计提利息,借:财务费用;贷:应付股票质押式回购利息 仅供参考。
2016-06-28 11:11:57
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