送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-03-22 11:26

这两笔分录连着一起做吗?还有应付职工薪酬-福利费做多了有没有什么影响呀?因为金额累计起来比较大。报销单上的报销项目填什么呢?

月下水香 追问

2017-03-22 11:38

老板的钱是他自己管理的,贷方没办法记现金和银行,我的分录就是:借:应付职工薪酬-福利费(老板姓名),贷:其他应付款-老板姓名吗?另外,除了记福利费还可以记别的科目吗?因为多出来的部分不是不让税前扣除吗?

王雁鸣老师 解答

2017-03-22 11:18

您好,分录,借;其他应收款-XXX(老板姓名),贷:现金或者银行存款。需要补一张费用报销单的(找发票顶替),之后,借:应付职工薪酬-福利费,贷:其他应收款-XXX(老板姓名)

王雁鸣老师 解答

2017-03-22 11:30

您好,如果直接填写报销单了,可以直接做。借:应付职工薪酬-福利费,(老板姓名),贷:现金或者银行存款。如果福利费做多了,超过全年工资总额的14%了,多出部分不让税前扣除的。报销项目就写职工食堂费用即可。

王雁鸣老师 解答

2017-03-22 11:42

您好,分录应该是,借:应付职工薪酬-福利费,贷:其他应付款-老板姓名。别的科目就是管理费用-招待费。

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相关问题讨论
你好,借;库存商品等科目,贷;其他应付款
2020-07-08 18:01:19
1.交易性金融资产不变,仅将质押股票进行表外登记,应计入受限金融资产; 2.融入资金100万,借:银行存款;贷:股票质押式回购款(这科目是我瞎编的) 3.计提利息,借:财务费用;贷:应付股票质押式回购利息 仅供参考。
2016-06-28 11:11:57
内账无所谓,不做分录也可以
2017-11-11 14:50:46
借;管理费用 贷;其他应付款
2015-12-10 14:26:40
 1、收到费用报销单以及对应发票时:   借:管借:管理费用(根据费用所属部门计入相关科目)     应交税费——应交增值税(进项税额)     贷:银行存款
2022-11-20 21:48:00
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