老师你好,公司背景:前面0社保,但是报送的时候做了一 问
不是仅按公账流水,需以公账为核心,结合合规凭证补全做账;2. 需去税局调表,调对应年度纳税申报表和财务报表。 答
请问老师,每月交税的的凭证,除了银行的回单,还需要 问
银行回单或者是完税证明都可以的 写清楚了的就不用完税证明了 答
老师您好 汇算清缴1月就可以申报了 是吗? 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答
个体户,有员工,需要申报自然人的工资薪金吗? 问
同学,你好 是需要申报的 答
员工报销没有发票能从公户报销能直接做费用吗 问
可以做费用,但是不能税前扣除 答

应交税费应交增值税转出未交增值税科目余额表表示什么
答: 你好 表示应该交的增值税额。
应交税费——应交增值税(转出未交增值税)科目的余额是不是应该转入应交税费-未交增值税科目?
答: 您好!月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
因为之前进项税一直超过销项,所以应交税费科目一直没有结转。到12月应交税费-应交增值税科目余额在贷方了,是否应该要结转?应交税费-应交增值税科目余额为4万元,请问我下面结转的分录对么?借:应交税费-应交增值税-销项税(科目余额) 97万 应交税费-应交增值税-出口退税(科目余额) 7万 应交税费-应交增值税-进项税额转出(科目余额) 10万贷:应交税费-应交增值税-进项税(科目余额) 110万 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 4万
答: 同学你好,出现贷方余额时做,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税









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Xning 追问
2019-09-03 16:53
辜老师 解答
2019-09-03 16:55
Xning 追问
2019-09-03 17:00
辜老师 解答
2019-09-03 17:02