老师您好,我们公司7月份的增值税办理了延期申报,8月份回来了很多进项票,可以把7月份本应交的增值税抵扣掉吗?可以的话怎样操作呢?
Yilia
于2019-09-03 15:11 发布 1038次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-09-03 15:19
不能,这个是不能,延期没有啥用,
相关问题讨论
是的 附加税是根据应交增值税来计提缴纳的 你有进项税 可以抵扣销项税的 抵减之后的金额才是应交增值税
2018-11-15 09:38:52
最好吧台账装订进去,这样方便核对
2019-12-11 14:35:01
首先,根据税收法规,不应该抵扣的进项增值税是不能抵扣的,如果企业发生了该情况,则应当采取相应措施处理。首先,在申报增值税月报时,应及时将发票抵扣信息从系统中删除,以避免对税收有负面影响。其次,应当及时将抵扣了不应该抵扣的进项增值税的发票登记到增值税纳税申报表上,并说明原因,以便税务机关审核时核实情况。最后,抵扣了不应该抵扣的进项增值税的发票,可以减免相应的税收,但也可能会受到来自税务机关的处罚。
2023-03-03 11:36:18
不能,这个是不能,延期没有啥用,
2019-09-03 15:19:14
您好,分录
借:应交税金-应交增值税-增值税检查调整 11000
贷:现金或者银行存款11000
同时
借: 营业外支出
贷:应交税金-应交增值税-增值税检查调整 11000
2016-11-03 21:19:43
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Yilia 追问
2019-09-03 15:47
maize老师 解答
2019-09-03 16:18