老师,想一个公司开会收到住宿服务和会议服务发票 问
只要不是用于业务接待的就可以抵扣 答
老师 数字人民币兑出怎么写分录呀 问
您好!你说的兑出是做了什么?支付吗 答
老师我应付职工薪酬账载金额和税收金额差一个月 问
你好,同学 帐载是全年计提的金额,如果汇算清缴截止日之前全部支付了,税收金额等于帐载金额 答
关于车辆购置税的申报与缴纳,下列说法正确的有( 问
同学,你好,这个题应该选择ABCD选项 答
老师,我去银行用支票,转账一笔,收到的资料如下:支票 问
你好,同学 都是做账的附件的 答
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老师:17年预付一万当时没收到发票,做账时借管理费用,贷银行存款。现在付尾款2万,收到专票3万,该怎办?请祥细怎么做分录?
借 管理费用水费5668.77税金(进项税)137.03税金(加计抵减)13.70贷 银行存款5819.5您帮我看看这个加计抵减的分录是这样吗,可是我实际银行付款是5805.8,我有点不太懂这个
老师,去年有比分录应该是要借 管理费用 4进项税 1贷银行存款5的,我做成了 借管理费用5贷银行存款5,今年我怎么调账啊
如进项转出的时候,分录是不是这样做 借管理费用 100 进项税 16贷银行存款 116 借管理费用 16 贷进项转出16最后进项转出的在哪里体现呢?