送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-10-18 10:01

不是,这个实际交税的时候才做加计抵减,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税  
   贷:银行存款                         
          其他收益/营业外收入

高贵的芒果 追问

2019-10-18 10:10

借管理费用水费5668.77
税金(进项税)137.03
贷 银行存款5805.8
这个是我正常交水费的分录,加计抵减的分录您能帮我做出来吗

maize老师 解答

2019-10-18 10:13

你这个月申报需要交税么,你这个加计抵减么,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 不算加计抵减,你账上这个是多少?

上传图片  
相关问题讨论
你好 最后是转到管理费用里了
2020-05-25 15:46:52
不是,这个实际交税的时候才做加计抵减,月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2019-10-18 10:01:12
借 进项税 1 贷利润分配-未分配利润1(或以前年度损益调整)
2019-06-08 15:09:27
一、冲销2019年的账务处理 借:管理费用 负数 贷:银行存款 负数 二、认证后,做进项税额抵扣 借:管理费用 正数 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数 贷:银行存款 正数
2020-06-16 16:31:33
您好!借管理费用 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2017-12-25 11:32:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...