送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-03 09:51

你好  你们之前做账的时候是怎么做的

上传图片  
相关问题讨论
你好 你们之前做账的时候是怎么做的
2019-09-03 09:51:02
你好同学,退回来的,如果你之前做账,那就反向冲就行了,以后就按照实际产生的费用计入管理费用等科目就行了。
2021-12-28 23:17:16
借借:管理费用——电费负数 贷:预付账款——物业公司负数 应交税费应交增值税进项税额转出 收到钱,借银行存款 贷预付账款
2024-05-09 18:18:53
您好,入账时根据自用和租户使用的电量分配后,借;管理费用-水电费(自用部分分配金额),主营业务成本(租户部分分配金额),贷:现金或者银行存款等科目。
2017-06-24 15:26:33
你好 借;以前年度损益调整等科目 贷;银行存款 等科目
2019-03-04 10:28:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...