送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-02 16:33

你好 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 主营业务收入-管理费收入应交税费-应交增值税

cindycm 追问

2019-09-02 16:38

6月收到的款,8月整个项目完工,我在9月开票,这样可以吗

meizi老师 解答

2019-09-02 16:39

你好  可以的 但是你6月收到款应该按进度来做管理费收入的  看你们怎么约定这个的

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相关问题讨论
福利费,不计算到个税,有票可以税前扣除
2022-02-16 02:49:28
学员朋友您好,借:银行存款,贷:主营业务收入/应收账款等等。
2023-10-10 21:30:05
你好 ; 你们是 买材料来生产 加工去销售是吗? 这样好判断科目
2022-04-06 15:10:43
您好同学,那个20万元,正常是借,应收账款 100 贷,主营业务收入,应交税费100 只收到80万元,那应收账款挂账20 ,可以借,营业外支出,贷应收账款, 汇算清缴的时候调增营业外支出
2022-01-15 12:39:46
您好,酒店住宿行业在这种情况下的会计分录如下:假设不考虑增值税的情况下,根据平台收款金额确认收入, 借:应收账款 —— 平台 100 贷:主营业务收入 100 平台扣除管理费和税金后给公司打款 90 元,说明扣除的 10 元是平台收取的费用等,一般作为销售费用处理。 借:银行存款 90 销售费用 10 贷:应收账款 —— 平台 100
2025-02-26 09:41:24
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