送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-02 11:31

您好
根据实际支付的金额入账
借:材料费用等
应交税费——应交增值税——进项税额   发票税全额
贷:应付账款等
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出   未支付款项对应的进项税

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您好 根据实际支付的金额入账 借:材料费用等 应交税费——应交增值税——进项税额 发票税全额 贷:应付账款等 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出 未支付款项对应的进项税
2019-09-02 11:31:17
你好,你这边账务要按之前的账全部按照之前的分录做相反的红字分录,进项税额做进项税额转出。然后再按正确的蓝字发票做账
2019-09-15 13:06:53
如果不影响认证,可以使用 否则退回让对方重新开具一份
2016-05-27 15:17:23
这个需要按照实际业务减库存
2018-11-26 18:45:13
您好,只有暂估入库,没有其他方法。
2018-01-24 17:17:44
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