那我在是在申报表一中填写即征即退数据,还是在申报表四中填写?
舒心的裙子
于2019-09-02 09:09 发布 883次浏览
- 送心意
靖曦老师
职称: 高级会计师,初级会计师,中级会计师
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您好,您的这个提问请在原问题中追问,谢谢
2019-09-02 09:39:01

附件条件的企业,按照规定当期计提加计抵减额,在增值税纳税申报表附列资料(四)中的“二、加计抵减情况”相关列次填报,本期实际抵减额最终会在主表第19栏“应纳税额”中反映,第19栏“一般项目”列“本月数”=第11栏“销项税额”“一般项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“一般项目”列“本月数”-“实际抵减额”;第19栏“即征即退项目”列“本月数”=第11栏“销项税额”“即征即退项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“即征即退项目”列“本月数”-“实际抵减额”。
2019-07-12 14:17:00

建议听下齐红老师的2016所得税汇算清缴,比较详细。
祝学习愉快,工作顺利。
2017-05-02 13:34:58

可以去税务局那边修改的。
做进项转出。
2021-11-25 10:14:43

你好,你直接填写到第10行
2021-10-26 09:09:48
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