送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-01 14:48

你这个月没有管理费用正数吗

油菜花蜜蜂 追问

2019-09-01 14:54

没有,前面会计多做了工资,可是我写分录借:管理费用-工资-3000  贷:应付职工薪酬-工资-3000我的利润表是负数,申报时提示期间不能为负数,我就没法正常申报?请问怎么调账才算正确呢?

郭老师 解答

2019-09-01 15:11

有管理费用正数的时候再冲

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相关问题讨论
您好,准确的说,期间费用明细表,职工薪酬费用是计提工资--应付职工薪酬贷方数相加。
2017-11-01 18:32:56
你好,是应付职工薪酬的金额,包括工资,福利费,工会经费等明细的
2018-04-23 11:51:08
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你这个月没有管理费用正数吗
2019-09-01 14:48:09
你冲销这部分多计提的不可以吗
2019-08-31 19:39:13
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