- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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您好,收到销项负数发票时,借;库存商品,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数 ,贷;应付账款,负数。收到正数发票时,借;库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷;应付账款。
2018-05-03 21:10:15

冲之前的蓝字发票分录
原分录不变 数字红字
2017-12-12 10:18:31

借:主营业务收入,应交税费贷:应收账款
2017-03-10 10:51:05

原来分录 不变,金额负数
2019-12-16 10:50:28

借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2017-03-27 10:30:59
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