老师,我7月份多开了一张红字信息表,导致8月初交税的时候多交了税款,这个账务应该怎么处理?
末
于2019-08-30 18:08 发布 1744次浏览
- 送心意
苳苳老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2019-08-30 19:02
你好!你多开的一张红字发票信息,
借:主营业务成本
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
期末结转
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
缴纳 税款
借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
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你好!你多开的一张红字发票信息,
借:主营业务成本
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
期末结转
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
缴纳 税款
借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2019-08-30 19:02:16

这个月把信息表撤销,去税务局修改八月份增值税表
2019-08-30 17:39:50

您好,在开票系统里填写完红字信息表就可以直接上传了税务局了,
2020-07-10 13:07:20

同学,你好
填开后,就需要审核下载
2022-02-25 14:08:59

你好!系统中重新下载红字信息表。可以将税控设备重新拔插试试。
2019-06-19 09:40:26
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