老师,我7月份多开了一张红字信息表,导致8月初交税的时候多交了税款,这个账务应该怎么处理?
末
于2019-08-30 17:38 发布 1250次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-30 17:39
这个月把信息表撤销,去税务局修改八月份增值税表
相关问题讨论

这个月把信息表撤销,去税务局修改八月份增值税表
2019-08-30 17:39:50

你好!你多开的一张红字发票信息,
借:主营业务成本
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
期末结转
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
缴纳 税款
借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2019-08-30 19:02:16

您好,在开票系统里填写完红字信息表就可以直接上传了税务局了,
2020-07-10 13:07:20

同学,你好
填开后,就需要审核下载
2022-02-25 14:08:59

你好!系统中重新下载红字信息表。可以将税控设备重新拔插试试。
2019-06-19 09:40:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
末 追问
2019-08-30 17:41
末 追问
2019-08-30 17:42
郭老师 解答
2019-08-30 17:44
末 追问
2019-08-30 18:03
郭老师 解答
2019-08-30 18:13
末 追问
2019-08-30 18:17
郭老师 解答
2019-08-30 18:32
末 追问
2019-08-30 18:40
郭老师 解答
2019-08-30 20:07
末 追问
2019-08-30 20:08
郭老师 解答
2019-08-30 20:12