- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-30 14:04
借管理费用-工资贷/社保
贷应付职工薪酬-工资57800/社保
借应付职工薪酬-工资
贷应交税费-个税
其他应付款
银存48609.62
借应付职工薪酬-社保
其他应付款
贷银存
相关问题讨论

你好 如果 是单位职工就要交计提工资和社保公积金 代发的记在其他应付款科目
2020-05-27 12:18:32

您好
借:管理费用——工资 57800
贷:应付职工薪酬——工资 57800
借:应付职工薪酬——工资 57800
其他应收款——个人社保费
其他应收款——个人公积金
银行存款 48609.62
2019-08-30 14:09:39

举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500
月头缴纳时会计分录为:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
其他应收款--社会保险费(个人部分)279
贷:银行存款 995
月底计提会计分录为:
借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500
贷;应付职工薪酬-工资3500
个人部分从工资中扣回时,会计分录为:
借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500
贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279
应交税费--应交个人所得税 0
库存现金/银行存款 (实发数)3221
2016-10-28 15:40:58

借管理费用-工资贷/社保
贷应付职工薪酬-工资57800/社保
借应付职工薪酬-工资
贷应交税费-个税
其他应付款
银存48609.62
借应付职工薪酬-社保
其他应付款
贷银存
2019-08-30 14:04:51

你好,你写的是对的。
2020-07-31 16:13:27
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