老师好,我在上月申报增值税时进项多填了,因我公司销项少,所以进项留抵了,想解决多填的进项税,怎么处理,能不能在下月把多填的填在进项转出那一

侠客
于2019-08-30 12:00 发布 1190次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-30 12:13
认证的和发票额一样,就是填表的多填
相关问题讨论
不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
您好,是填增值税的附表四里面的,实际抵减的时候,还需要填主表的第23栏
2019-11-22 21:36:57
你好,可以的,表四是累计加入的,你打开时就可以看到一共加计抵减金额
2020-02-24 14:01:35
你好!
从10月1号开始执行的
2019-10-19 18:18:11
你好,你勾选有没认证成功?还有选的税费所属期是不是你申报的所属期?
2019-10-15 11:58:40
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