请教一下老师,内账,跟厂家洽谈购货一批先打款,借 预付账款 50000,贷 现金 50000,进货时:借 库存商品 10000;贷 应付账款 10000。与供应厂家对账时,有返利 1000,实际对账金额9000,分录怎么做,谢谢!

答疑佘老师
于2019-08-30 09:25 发布 1140次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-08-30 09:26
内账,这个可以冲减库存商品成本
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你好,
借:预付账款-供应商
贷:库存现金
2021-03-15 09:45:29
借 库存商品 贷应付账款
2018-01-10 10:45:26
是的,这是正确的分录。
2023-02-20 14:37:31
你好,在有先预付的情况下,取得发票全额计入预付账款,而不是一部分预付,一部分应付的
2016-12-20 21:52:22
内账,这个可以冲减库存商品成本
2019-08-30 09:26:00
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2019-08-30 09:27
辜老师 解答
2019-08-30 09:35