送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-08-29 16:24

借银行 贷应付职工薪酬,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬

maize老师 解答

2019-08-29 16:24

,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数

上传图片  
相关问题讨论
1,借,银行存款 贷,财政拨款收入 借,应付职工薪酬 其他应收款 贷,银行存款 2,借,银行存款 贷,财政拨款收入 借,应付职工薪酬 贷,银行存款 其他应收款 应交税费,个税 借,应交税费,个税 贷,银行存款
2022-11-30 19:55:09
你好 挂靠在你们企业的吗
2022-01-26 08:26:14
您好,是按照形成单位的准则是吧
2023-09-13 16:45:42
你好 借:管理费用等---社保 贷:应付职工薪酬
2022-01-24 21:29:47
你好,这个最好是分开来核算的。如果你们公司人员比较固定,工资也是比较固定,那么是可以合在一起的。这个汇算清缴时候没有强制要求的
2022-01-30 15:51:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...