有两个科目 我想合并下 1.其他应收款 2.其他 问
这样调整不对,凭证借贷方不平,科目方向也错了。 正确的调整凭证应该是:借:其他应付款 1610000贷:其他应收款 1610000 答
老师,我们公司买的二手车,每个车的价格都是3万、4 问
您好,要的,要计入固定资产折旧的 答
老师,我想请问一下就是我们是一个商贸公司,这个公 问
您好,这个的话,是不是一般这种都没有票据啊 答
有一家公司租了我公司的仓库12万一年,要给该公司 问
同学,你好 不动产租赁,增值税9% 答
老师,请问在用定额分配法分配直接材料的时候,车间 问
你好,只分配原材料即可 答

您好!老师,我有个问题想请教您,我们公司刚刚付了15万的房租款给房东,是去年全年的,但我去年没有做预提,现在我该做怎样的账务处理,请指教!谢谢!
答: 你好, 借:管理费用—房租 贷:银行存款
先付房东一年房租,对公银行打款,怎么账务处理
答: 你好,借其他应付款,贷银行,取得发票吗,借预付账款待摊费用,贷其他应付款,按月做借管理费用 贷预付账款待摊费用
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们公司本月刚刚付了15万的房租款给房东,是去年全年的,但我去年没有做预提,现在我该怎么办?
答: 通过以前年度损益调整科目 结转计入到利润分配-期初未分配利润里面






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