老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

A是甲方业主,B是承接总包,但B要挂靠我司C,现在这个项目材料款都要B先垫付,于是B就往我司C对公打款(于是BC双方外账挂往来款),再由我司C转出给材料方,而且B在外账是与我司C是劳务总包关系,这样操作外账可以吗?应该怎样操作妥一些
答: 您好,双方之间有承包关系,可以账务上挂往来。稳妥点操作,材料款走私账户打入你们法人代表账户,法人代表转入你们对公账户付出
请问公对公转账汇款摘要是往来款,需要出具什么相关的材料吗?
答: 你好,需要有相应资料证明这个是往来款才可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,工地上的人往公账户打款是用来付项目上的材料款的,公司和他是往来款吗?
答: 你好 对 ,这样处理对的






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2019-08-27 10:41
小黎老师 解答
2019-08-27 10:42
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2019-08-27 12:05