增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

老师,请问一下这样的情况公司已经生产了一段时间了,目前有原材料,有成品,有往来款项,有各种资金往来,正常营业,现在要开始建账(之前没有建账),请问所有仓库的,资金往来都盘点做期初吗,从4月开始记账这样可以吗?
答: 你好,是的,都盘点做期初,可以从4月开始记账
付款的时候备注材料款写成往来款有影响吗
答: 你好 付款的备注写错了 最好收付款双方做一个说明
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
拆迁赔付款和账上的原材料和往来款项怎么处理?
答: 你好,1、收到拆迁款 借:银行存款 贷:固定资产清理 2、拆迁的房屋等固定资产,会计帐要做固定资产清理。先将拆迁的固定资产从账面上转出 借:固定资产清理(原值-折旧) 借:累计折旧 贷:固定资产 3、如果拆迁款大于转出的固定资产净值(属于净收益) 借:固定资产清理 贷:营业外收入 4、如果拆迁款小于转出的固定资产净值(属于净损失) 借:营业外支出 贷:固定资产清理






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楠楠 追问
2022-03-30 17:15
小云老师 解答
2022-03-30 17:26