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晴
于2019-08-23 15:45 发布 754次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-08-23 15:45
你好,红冲与重新开具的发票金额是一致的?
晴 追问
2019-08-23 15:47
一致的
邹老师 解答
2019-08-23 15:54
你好,那这种情况收入 是按0填写的
2019-08-23 15:59
我们是销方的话,那报税时进项税额转出部分红字专票注明的进项税额不用填,假如是购方如果票认证啦后续红冲的,购方才填进项税额转出部分红字专票注明的进项税额,对么
2019-08-23 16:00
你好,购买方是在进项税额负数填写
2019-08-23 16:01
好的,感谢
2019-08-23 16:02
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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