老师,刚才做账的时候发现一个员工10月份的差旅费 问
10 月做账:银行付款包含该 95 元时,借 “其他应收款” 95 元,贷 “银行存款” 95 元(先挂往来)。 11 月拿到专票:借 “管理费用 — 差旅费”、“应交税费 — 应交增值税(进项税额)”,贷 “其他应收款” 95 元(冲销往来,正常抵扣进项)。 答
老师,我新接手了一家服装企业,注册资本也都还没到 问
不需要做开办费的,。跨年营业才需要设置 答
初级会计职称怎么继续教育 问
直接百度当地会计网官网,继续教育入口 答
工厂取暖购买的暖气片保温管铝箔布之类的材料计 问
是车间取暖的计入制造费用 答
老师好,一般纳税人企业8月份将支付担保公司担保费 问
要更正成什么样的分录?不按财务费用核算? 答

您好,我公司账面上应收应付和其他应收其他应付余额过多,主要是资金很少进公户导致的,有没有合理的处理方法,具体应该怎么做
答: 你好这个没法处理 你只有把应收账款收到的钱转公户 才好冲 应付账款付款的钱对于的冲往来 不要挂太多 这些往来科目 税局关注的很多
公司其他应收其他应付一堆余额,期末需要处理吗,怎么处理?
答: 你好 收回来或者支付
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
账面上其他应收,应付余额都有一百多万,怎么处理
答: 现在是要注销吗,注册资本都到账吗,没有现金银行吗,那这个借其他应付款 或者是应付贷营业外收入,







粤公网安备 44030502000945号


