送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-08-22 15:03

你好
借:预付账款
贷:预收账款
应该计入预收。

虚假半人心№ 追问

2019-08-22 16:23

钱开始是工程预借,给我们买材料的,后面又不用退给她们了,现在想把预付冲账,老师怎么冲销了

月月老师 解答

2019-08-22 16:23

你好,相反的分录冲掉就可以。
借:预付账款
贷:银行存款

虚假半人心№ 追问

2019-08-22 16:23

因为是去年的,如果我今年调收入,收入增加又要交税

虚假半人心№ 追问

2019-08-22 16:24

我现在调的借预付款,贷其他业务收入,

月月老师 解答

2019-08-22 16:26

你好
借:预付账款
贷:营业外收入

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相关问题讨论
你好 借:预付账款 贷:预收账款 应该计入预收。
2019-08-22 15:03:17
你好,这个就是你发生的成本,银行存款支付了一部分,之前用预付账款支付了一部分,剩下的是其他应付款没有支付的。
2022-08-12 08:22:07
分录没有问题。10月份的利润表,营业成本是否正确
2019-03-20 14:59:15
借其他应付款贷利润,分配未分配利润,小企业会计准则做这个,然后汇算清缴的时候需要调增。
2022-04-06 15:38:57
 你好 ;     是的。   对应发生的计入成本 ; 同期有收入直接这样走其他业务成本   
2022-05-13 16:56:11
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