送心意

唐老师

职称会计师

2016-02-23 16:25

我2月份关于固定资产的这个分录该怎么做呢?

安安嘛嘛 追问

2016-02-24 08:38

那么我已经增加的固定资产卡片,也是直接进去修改原值吗?

安安嘛嘛 追问

2016-02-24 10:25

好的,也即是说,修改固定资产卡片的话,反结账到原来新增的月份,直接在卡片修改。而分录的话,在修改的当月直接:借固定资产。是吗?老师

安安嘛嘛 追问

2016-02-24 10:36

那这张新生成的凭证,会不会跟原来1月份原有的那张固定资产凭证重复呢?比如,原来1月份,借:固定资产 10万 应交税费-应交增值税-进项 1.7万 贷:银行存款 11.7万。反结账修改后又生成凭证,2月份又会有一张凭证:借:固定资产 11万元

安安嘛嘛 追问

2016-02-24 14:26

那这样会不是会改变了1月份的财务报表呢?

唐老师 解答

2016-02-23 16:23

对于已经存在且使用(或者正在计提折旧的固定资产),如果是增加了原值,那么可以在增加的当月计提折旧。

唐老师 解答

2016-02-23 16:27

摘要写补计固定资产原值,按正常固定资产的分录填写

唐老师 解答

2016-02-24 09:18

你好,直接进去修改原值 的话,需要把1月份的进行反结账

唐老师 解答

2016-02-24 10:34

直接在1月修改后生成凭证,不然会与总账不符的

唐老师 解答

2016-02-24 10:46

1月份之前的凭证删掉,再修改卡片

唐老师 解答

2016-02-25 09:46

对一月的报表 会有影响

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相关问题讨论
这是一种资产重组,固定资产的改造后原值为7758,意味着原来资产价值比价8252.43降低了,价值减少部分用累计折旧的形式表达,另一部分表现为借款,应交税费和增值税进项税额。同时,你也可以在发生两个固定资产的情况下,将其分别记录在不同的账户上,以便更好地显示资产变动。
2023-03-16 14:03:30
学员您好,您的这种处理不太合理,应该把之前的净值转到固定资产清理科目核算的
2022-03-28 10:18:21
你好,借银行存款40,贷固定资产清理40/1+16%,应交税费--应交增值税40*16%/1+16%=5.52,
2019-05-13 22:26:00
你好,就是固定资产清理需要根据情况价款计算缴纳增值税
2019-10-17 16:15:06
您好,请问是需要问什么问题呢
2022-01-27 14:14:23
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