送心意

朴老师

职称会计师

2019-08-22 08:48

出口的进项不能抵扣,认证之后直接转出

Chen 追问

2019-08-22 09:08

你没懂我意思。我们是外销和内销进项税分开的,内销是因为当月我们的负数发票没开,当月内销的销项税就多了,本来算好内销进项够的,负数发票忘开进项就不够,挪用了申报表的里税法不允许抵扣的进项,导致税法不允许抵扣进项税那栏填少了,现在开一些进项票来补。可不可以?

朴老师 解答

2019-08-22 09:09

可以,你能补上也行,但是你得把之前不能抵扣的转出,然后开能抵扣的

Chen 追问

2019-08-22 09:18

哪里有不能抵扣转出?还有我能开不同品名的发票,但税额一样的去补吗?之前认证外销发票有好几张,我挪的税额不是刚好一张发票的。可以吗?

朴老师 解答

2019-08-22 09:26

可以的,补上就行了

Chen 追问

2019-08-22 09:49

不影响出口退税吧?是不是税务局里做为出口退税的总进项税一样就可以。当然之前开的出口退税发票都是按规定开的,只是中间进项税出现小插曲

朴老师 解答

2019-08-22 09:50

你按照总的来计算就行

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出口的进项不能抵扣,认证之后直接转出
2019-08-22 08:48:16
答疑原来也不及时的
2017-08-17 19:17:47
您好,负数金额是体现在附表二的23栏,还有开过红字发票信息表的里面体现正数,这样一正一负,不会影响主表的进项税额税额转出的金额,但是申报的时候,会有提醒信息,还有不能自动清卡成功,需要去税务局窗口清卡
2019-02-19 20:26:27
你好,你选择的是退税勾选还是抵扣公选?
2022-10-13 14:14:12
1、本月不作退税申报 2、如已认证,开具红字信息表给销售方,让他红冲 3、如未认证,发票退还销售方,让他红冲
2018-11-18 07:52:00
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