老师,你好,请问一下,我们是外贸企业还做一点内销,因7月内销忘记有张红字负数发票没开,导致内销进项税额不够,填申报表时挪了一些外销的进项税额,我现在能不能这月开进来进项票,到时申报表填到不得抵扣进项里,填补之前被抵扣的进项?
Chen
于2019-08-22 08:16 发布 764次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-08-22 08:48
出口的进项不能抵扣,认证之后直接转出
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出口的进项不能抵扣,认证之后直接转出
2019-08-22 08:48:16

答疑原来也不及时的
2017-08-17 19:17:47

您好,负数金额是体现在附表二的23栏,还有开过红字发票信息表的里面体现正数,这样一正一负,不会影响主表的进项税额税额转出的金额,但是申报的时候,会有提醒信息,还有不能自动清卡成功,需要去税务局窗口清卡
2019-02-19 20:26:27

你好,你选择的是退税勾选还是抵扣公选?
2022-10-13 14:14:12

1、本月不作退税申报
2、如已认证,开具红字信息表给销售方,让他红冲
3、如未认证,发票退还销售方,让他红冲
2018-11-18 07:52:00
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