劳动局发我们稳岗补贴1400元,款已汇到公司账上,领导同意发给职工,会计分录 收款: 借:银行存款 1400元 贷:营业外收入1400元 借:营业外收入1400元 贷:应付职工薪酬1400元 发放给职工: 借:应付职工薪酬1400元 贷:现金1400元 结转: 借:管理费用840元 经营费用560元 贷:应付职工薪酬1400元 借:本年利润 1400元 贷:管理费用840元 经营费用560元 麻烦看看会计分录这样做可以吗
ky安好
于2019-08-21 11:29 发布 1454次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
相关问题讨论

贷:应付职工薪酬-应付工资
2019-07-09 00:51:58

你好,一般按你写的那些做的
2019-05-10 09:19:39

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

你好,借方通常是做你做计提的分录,比如管理费用科目
2017-11-17 10:12:37

同学:你好。计提是对的,但发放时,与营业外收入有什么关系。
2022-04-05 16:59:31
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