- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好
一般是一年为缓冲期,以内帐为基础,不断的将外账的发票做到内帐里面
2022-01-03 21:43:18

内账就已经包含外账的数据了,因为内帐就是真实业务的
2019-08-20 18:00:03

增值税专用发票开错了,抵扣联怎么处理? 也是直接和记账联一起装订在凭证里吗?
2019-03-25 09:40:35

本来内外账就是对不上的,外账现在现金缺口都是30多万了,有些细节上,比如把外账的发票放进内账单子后面,发票金额也会跟内账的金额对不上啊
2018-06-12 09:54:26

您好同学这个不好合的,你这样的情况就是用内账当外账就好了
2019-11-07 11:44:52
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