- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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这样操作也是可以的,可以下月再进行结转,或者是年末进行结转处理
2019-08-20 17:29:23

你好,根据销项税额与进项税额的差额结转
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2017-07-26 11:42:24

你好,应交税费-应交增值税,月末一般都要转到应交税费-未交增值税科目里
2018-09-26 10:27:09

第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01

借应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷应交税费-应交增值税-进项
2019-04-18 21:41:32
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