送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-08-20 17:29

这样操作也是可以的,可以下月再进行结转,或者是年末进行结转处理

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相关问题讨论
这样操作也是可以的,可以下月再进行结转,或者是年末进行结转处理
2019-08-20 17:29:23
你好,根据销项税额与进项税额的差额结转 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2017-07-26 11:42:24
你好,应交税费-应交增值税,月末一般都要转到应交税费-未交增值税科目里
2018-09-26 10:27:09
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
你好,预交的要转,待认证的不用转
2019-11-23 07:39:11
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