我们找别的公司开票,银行付款96000,对方收了9600的税,退回来86400的现金,这笔款销售提50000业务费,剩下的钱挂账,等下次谁要提业务费了再冲,这笔业务应该咋做?内账
小会计
于2019-08-20 11:05 发布 994次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-08-20 11:32
支付时
借:其他应收款
贷:银行存款 96000
收到时
借:银行存款 86400
管理费用或营业外支出
贷:其他应收款 96000
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支付时
借:其他应收款
贷:银行存款 96000
收到时
借:银行存款 86400
管理费用或营业外支出
贷:其他应收款 96000
2019-08-20 11:32:10

可以贴的,这个可以用的呀
2019-10-22 14:47:40

您好!这个肯定不正常了
2022-05-23 11:17:54

冲减支出商品劳务支出的现金流量
2019-11-07 10:41:16

你好,支付属于购买商品,接受劳务支付的现金流量,退回计入这个栏次负数就是了
2019-11-07 10:59:28
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