送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-19 14:42

你好,借;应付职工薪酬,贷;银行存款

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借:管理费用-工资  11000 制造费用-工资 68000   贷:应付职工薪酬-工资79000 借:应付职工薪酬-工资79000  贷:其他应收款-社保个人部分5710.4%2B1070.7=6781.1      应交税费-应交个人所得税 50.58      银行存款72168.32  
2021-04-13 10:35:00
你好 你们公司 借;其他应收款,贷;银行存款 借;应付职工薪酬,贷;其他应收款 对方公司 借;银行存款,贷;其他应付款 借;其他应付款,贷;银行存款
2020-05-11 13:34:55
计提借管理费用等贷应付职工薪酬,发工资借应付职工薪酬贷银行存款等,如果不发就不用做发工资的分录
2020-04-12 08:19:08
借应付职工薪酬五万贷银存 退回借银存贷应付职工薪酬
2019-11-05 18:05:49
你好,直接按照扣款之后的来做就可以的。
2022-02-24 13:00:15
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