公司年底要给员工发放年终奖,比如1.10日发放36000 问
同一天申报年终奖和奖金,因为你填写了工资之后不能点申报,你得保存了之后再去接着去申报年终奖,然后一块儿提交 答
老师您好,今天年我们收到国家参展补助金额如何做 问
你是参展方,收到补助 ? 答
老师好!请问资产负债表货币资金期末数是负数?是什 问
您好,这个说明账有问题,要查下这个明细科目 答
老师请问一下内账的固定资产可以按照一个总的金 问
您好内账的话一般是按照全额入账 答
老师你好,我们公司自建厂房,这个房产税怎么交?是每 问
从价计税,税率是1.2%,通常是季度申报 答

老师您好!17年会计明细科目有误也有余额,18年初忘了填制调整凭证,直接在会计系统修改了科目名称,这样影响大不?
答: 你好 你这样修改的话 已经做账了怕影响你之前数据 你最好问问软件售后在修改
老师早上好,昨天我看了公司的明细帐,应付余额有个四万一,预付余额也有个四万一,是同一个公司,这样是表示不欠这公司的款了吧,我该怎么调整呢?凭证该怎么写呢?
答: 你好 同一个公司下面的 往来 你可以冲抵的 你做一笔 应付账款是借方还是贷方的余额 预付账款是借方还是贷方的余额
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,年末我想调整外账凭证里的应交税费的明细账,除了未交增值税这个科目是可以有余额的,其他科目都不能有余额对吧?现在我们明细账内余额是以下这些,我要录什么凭证冲销啊
答: 你好 是的。 正常年末会结转下 到未交增值税去的。 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 结转减免 :借应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。




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怕孤单的花卷 追问
2019-08-19 14:12
meizi老师 解答
2019-08-19 14:14
怕孤单的花卷 追问
2019-08-19 14:26
meizi老师 解答
2019-08-19 14:29