送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2019-08-19 13:24

你好,借:应交税费-增值税   贷:营业外收入

有魅力的茉莉 追问

2019-08-19 13:49

金额差挺大的,也能记营业外收入吗?

彩丽老师 解答

2019-08-19 13:52

可以,内账按实际缴纳的税款做账

有魅力的茉莉 追问

2019-08-19 14:08

老师,是这样我上月结转的应交税费_未交增值税19280这个月外账实际缴纳了16880这个差额2400元,是借:应交税费_未交增值税2400贷:营业外收入2400?

彩丽老师 解答

2019-08-19 14:11

借:应交税费_未交增值税2400 贷:营业外收入2400        对的

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你好,借:应交税费-增值税 贷:营业外收入
2019-08-19 13:24:22
对的
2018-05-25 12:18:44
是因为四舍五入出现的尾差吗
2019-06-19 11:24:16
你好!因为补税通过以前年度损益调整科目核算 最终结转记入利润分配--未分配利润 (减少) 把这笔金额减掉,能够平衡,就可以了
2022-04-08 11:36:58
你好,是二级科目 应交税金-增值税检查调整
2016-10-19 21:38:18
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